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CC青山闕
于2023-12-23 12:38 發(fā)布 ??622次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2023-12-23 12:40
您好, 工資付了后 借:應付工資 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸:管理費用-工資
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結轉本月應付職工工資36000元
答: 你好 借 應付職工薪酬 -工資 36000 貸 銀行存款 36000
31日結轉本月應付職工工資36000元
答: 你好 你的問題是做分錄的話; 你說的結轉是當月是計提了 借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 月末結轉損益的話 是做 借本年了利潤 貸管理費用-工資等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結轉本月應付職工工資
答: 您好, 工資付了后 借:應付工資 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸:管理費用-工資
結轉職工當月工資的怎么做
討論
結轉本月應付職工工資的分錄怎么寫
結轉本月應付職工工資120000元,其中產品工人工資60000,b產品工人工資40000,車
研發(fā)人員工資資本化。借:研發(fā)支出-資本化 貸:應付職工薪資 發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 那么結轉研發(fā)支出-資本化嗎
結轉分配職工工資和職工福利的會計分錄怎么做?
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 89941 個
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