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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-01-10 11:56

那么計提工資時的會計分錄怎么做呢?

  1.計提工資

  借:××費用(管理/銷售等)

  貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

  2.計提社保(企業(yè)部分)

  借:××費用(管理/銷售等)

  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

  工資是計提了,次月發(fā)放工資時的會計分錄又該怎么做呢?

  1.發(fā)放工資時

  借:應(yīng)付職工薪酬——工資

  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)

  應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

  庫存現(xiàn)金/銀行存款

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2019-01-10 11:56:06
你好!職工福利費,職工教育費現(xiàn)在一般不在計提了,年底不超過就可以的
2019-02-14 16:51:32
您好!你發(fā)生福利費的分錄怎么做的了
2017-03-09 13:31:45
只有計提 ,沒有結(jié)轉(zhuǎn)的說法
2017-03-30 11:48:42
你好,工資分配,借生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬--工資,計提福利費,借生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬--職工福利費
2019-06-30 09:27:35
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