
我公司未預提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應付職工薪酬—福利費借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款對嗎?
答: 對的呀,比這里的賬務(wù)處理沒問題,正確的。
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請老師看我職工福利的分錄對嗎:借 管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費 (摘要寫 提福利費) 發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
答: 計提和發(fā)放的分錄處理是對的,同學

