
我們的供應(yīng)商實際發(fā)生的費用是27500元,加開3個點稅票800元,在一起開專票28300元,專票開的是28300元,我們付給他28000元的話,這賬務(wù)咋處理?會計分錄怎么做?請老師給我解答一下,包括這個增值稅勾選后的分錄怎么做?
答: 您好,這個供應(yīng)商太好了 借:原材料 28000-28300/1.03*3% 進(jìn)項稅28300/1.03*3% 貸:銀行 28000 進(jìn)項稅我們?nèi)恳挚?,倒擠原材料金額,相當(dāng)于降價給我們了
供應(yīng)商給我們公司次月開具了紅字增值稅專票,是作為銷售返利的,專票已經(jīng)抵扣,請問會計分錄如何做?
答: 你好,會計分錄就按之前正常做賬的做紅字,然后稅務(wù)申報時進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出紅字稅額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!供應(yīng)商開具的紅字增值稅專用發(fā)票,要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄
答: 直接紅沖你之前的分錄就行

