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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-03-01 14:14

材料采購成本差異或商品進銷差價,這個是怎么作呢?庫房那里需要作金額調(diào)整不呢

追問

2017-03-01 14:24

作了這個分錄,庫房就不用作入庫金額的調(diào)整了?

笑笑老師 解答

2017-03-01 13:51

您好, 
借:庫存商品46145.38 
貸:銀行存款 46145.38 
這個不能體現(xiàn)出返利了。不知道您們有沒有材料采購成本差異或商品進銷差價,可以通過其中的一個來核算。 
因為如果做返利,應(yīng)該是開47328的票,再開1183的紅票, 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務(wù)成本 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

笑笑老師 解答

2017-03-01 14:21

您好,那就沒有設(shè)置了。 
比如您的例子: 
借:物資采購 46145 
貸:銀行 
 
入庫: 
借:庫存商品等 47328 
貸:物資采購 46145 
商品進銷差價 1183

笑笑老師 解答

2017-03-01 14:28

您好,您們返利做的不好,雖然錢付的是一樣,但貨就對不上了。 
這個是按售價法來核算進貨成本的。作了就不用調(diào)整了。

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您好, 借:庫存商品46145.38 貸:銀行存款 46145.38 這個不能體現(xiàn)出返利了。不知道您們有沒有材料采購成本差異或商品進銷差價,可以通過其中的一個來核算。 因為如果做返利,應(yīng)該是開47328的票,再開1183的紅票, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2017-03-01 13:51:57
你好! 借記 原材料 紅字 應(yīng)交稅費 紅字 貸記 應(yīng)付賬款 紅字
2018-04-14 19:46:14
你好 銷售貨物 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 支付貨款 借;應(yīng)付賬款 貸銀行存款等科目
2018-09-04 11:01:14
您好!你多付款的時候怎么做的分錄。
2018-07-25 15:20:59
您好!借銀行存款 貸應(yīng)收賬款等。
2017-04-10 14:43:02
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