
你好,超市欠的貨款用商品抵給供應商怎么做會計分錄
答: 你好,借;應付賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
老師我們公司收到甲方一張大額的電子銀承120萬,給供應商貨款60萬,供應商又分別返回來面值小額合計60萬,會計分錄怎么處理
答: 同學你好,收甲方時,借,應收票據(jù),120,貸,應收賬款,120。付供應商時,借,預付賬款,120,貸,應收票據(jù),120。返回時,借,應收票據(jù),60,貸,預付賬款,60。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司收供應商退稅點抵我們的貨款,這個會計分錄要怎么處理?
答: 你好,同學。 借 應付賬款 貸 其他 應收款 退稅點之前確認時通過其他應收款核算


鄒老師 解答
2016-11-09 09:54
鄒老師 解答
2016-11-09 10:39