老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
您好,我們公司是江蘇省的,小規(guī)模公司,單位有殘疾人, 問
您好,這種可以免殘保金他的工資可以加計100%扣除 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報個稅才能注銷 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設備 請問所得稅稅負率最 問
您好,增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%-2%左右 答
老師,定期定額個體工商戶,本季度專票+普票收入,不超 問
同學,你好 你不是定期定額的嗎?? 核定征收不用自己申報,數(shù)據(jù)是稅務局填好的 答

你好,超市欠的貨款用商品抵給供應商怎么做會計分錄
答: 你好,借;應付賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
老師我們公司收到甲方一張大額的電子銀承120萬,給供應商貨款60萬,供應商又分別返回來面值小額合計60萬,會計分錄怎么處理
答: 同學你好,收甲方時,借,應收票據(jù),120,貸,應收賬款,120。付供應商時,借,預付賬款,120,貸,應收票據(jù),120。返回時,借,應收票據(jù),60,貸,預付賬款,60。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司收供應商退稅點抵我們的貨款,這個會計分錄要怎么處理?
答: 你好,同學。 借 應付賬款 貸 其他 應收款 退稅點之前確認時通過其他應收款核算


淺唱、若"相依灬 追問
2020-03-24 17:15
陳詩晗老師 解答
2020-03-24 17:25
淺唱、若"相依灬 追問
2020-03-24 17:28
陳詩晗老師 解答
2020-03-24 17:29