
上期留抵的稅額,稅局這個(gè)月讓做轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢
答: 您好,是要退稅吧 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
公司做軟件產(chǎn)品增值稅即征即退補(bǔ)稅登記表,查出需要補(bǔ)稅132480,上期留抵稅額315572.69,稅務(wù)局讓做留抵稅額轉(zhuǎn)出,分錄該怎么寫呢
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我上個(gè)月留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅。這個(gè)月想抵扣,怎么做會(huì)計(jì)分錄把之前留底的轉(zhuǎn)出來(lái)呢?
答: 你之前結(jié)轉(zhuǎn)后是借未交增值稅,你這期把你的增值稅轉(zhuǎn)出來(lái),應(yīng)該是貸應(yīng)交增值稅,這兩個(gè)自動(dòng)就一借一貸抵了。





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