
購買材料一批,付款也是分幾次付了,最后在開票發(fā)票,怎樣做賬?可不可擺預(yù)付款
答: 你好!可以的,就是計(jì)入預(yù)付賬款
老師:公司采購工程材料,協(xié)議是本月先預(yù)付部分材料款,發(fā)票等最后一批材料采購?fù)暝陂_具,請問我預(yù)付的款項(xiàng)可以用白條做賬嗎?借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。等發(fā)票開過來后在沖銷“預(yù)付賬款",這種白條稅務(wù)局會認(rèn)同嗎?謝謝老師!
答: 您好!在匯算清繳之前拿到發(fā)票就可以的??梢哉J(rèn)同的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個月購了好幾次材料,款已付,貨未到,發(fā)票也未到,在付款時,我憑借付款回單和合同做會計(jì)分錄,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款這樣處理對不對?(2)后面在本月底,有些購材料款項(xiàng)的發(fā)票回來了,那么發(fā)票回來的這幾筆款項(xiàng)如何處理呢?
答: 你好,就是先做預(yù)付處理,回來發(fā)票時 借;原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 每回來一張沖一次預(yù)付款
我前面購買了材料款已付,發(fā)票沒開 應(yīng)付賬款余額在借方,我現(xiàn)在又購買了材料,款付貨到,發(fā)票開的是累計(jì)兩次的金額,分錄怎么做?
采購的原材料一般都是先到貨入庫,后開發(fā)票,最后付款,付款一般付承兌,會多付,下次采購再少付,也就是到貨,發(fā)票,付款,基本都對不上,那要怎樣記賬會清楚點(diǎn)
購入的固定資產(chǎn)在交貨前分別付了多次款,在最后一次結(jié)清時才開具發(fā)票。這樣的會計(jì)處理應(yīng)該怎么做分錄呢?前幾次款項(xiàng)借記預(yù)付賬款嗎?





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