
老師好,由于我在1月份開票的時(shí)候,把稅率開錯(cuò)了。1月已按正常的申報(bào)表,2月實(shí)際沒有銷售,開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票。1、納稅申報(bào)表上我就把正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票填入了附表一,2、賬務(wù)處理時(shí)把錯(cuò)的沖紅,然后重新分錄了,其它沒有做什么改動。請問:我的處理是否完整了,有沒有漏掉了的步驟?謝謝老師幫助。
答: 處理完整,沒有遺漏的事項(xiàng)。
?老師,申報(bào)增值稅時(shí),報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒收到負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
答: 你好,你開了紅字信息表了嗎
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好:這個(gè)月我做了無票收入,進(jìn)行了納稅申報(bào),下個(gè)月再開這個(gè)月的發(fā)票,賬務(wù)處理和納稅申報(bào)表要怎么做?
答: 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還需要再申報(bào)一次收入的

