老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

企業(yè)經(jīng)財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)盤虧材料200千克,價值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯誤所造成的;增值稅稅率為13%;
答: 借:管理費用6780 貸:原材料6000 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出780
3.企業(yè)經(jīng)財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯誤所造成的;增值稅稅率為13%;
答: 同學(xué)您好,發(fā)現(xiàn)盤虧材料時, 借:待處理財產(chǎn)損益? ?6000 ? 貸:原材料? ?6000 查明原因后, 借:管理費用? ?6780 ? 貸:待處理財產(chǎn)損益? ?6000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)? 780? ? (6000*13%)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)經(jīng)財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯誤所造成的;增值稅稅率
答: 借:待處理財產(chǎn)損溢,貸:原材料庫存商品借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財產(chǎn)損溢 ,借:管理費用/營業(yè)外支出貸:待處理財產(chǎn)損溢應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

