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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-03-05 20:36

借方是已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額暫時不允許抵扣的金額,貸方是允許抵扣時轉(zhuǎn)出的金額。

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借方是已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額暫時不允許抵扣的金額,貸方是允許抵扣時轉(zhuǎn)出的金額。
2018-03-05 20:36:38
你好,待抵扣稅額發(fā)生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅額
2019-11-04 19:28:02
你好,這個待抵扣進(jìn)項稅額,相當(dāng)于進(jìn)項稅額,只是下年抵扣40%而已
2018-03-25 21:12:39
可以的,這個不用備注的摘要里面寫清楚就可以的認(rèn)證發(fā)票。
2023-06-29 09:50:13
你好,你們單位是服務(wù)到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 只要你認(rèn)證了,就得做這一個,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
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