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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-27 10:27

您好!留底不需要單獨做分錄

雨停江南 追問

2018-11-27 10:33

老師,摘要是這樣寫嗎:1.轉(zhuǎn)出10月應(yīng)交增值稅    2.轉(zhuǎn)出10月應(yīng)交增值稅留抵

宋生老師 解答

2018-11-27 10:36

您好!留底不需要單獨做分錄,如果你做分錄,可以這樣寫摘要

雨停江南 追問

2018-11-27 10:43

老師,我是全部都留抵了,只有一部分是不可以抵扣做轉(zhuǎn)出,這樣做分錄對嗎

宋生老師 解答

2018-11-27 10:44

您好!你是因為什么問題而要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅呢

雨停江南 追問

2018-11-27 11:16

這部分是不能抵扣的,福利費

宋生老師 解答

2018-11-27 11:18

你好!那你應(yīng)該是借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

雨停江南 追問

2018-11-27 14:08

如果是開辦期,可以計入開辦費--福利費嗎

雨停江南 追問

2018-11-27 14:18

老師,這樣我有點不明白,如果待認(rèn)證的稅額是147228.51,不可以抵扣的是1644.20,留抵的是145584.31,認(rèn)證后完整的分錄應(yīng)該是怎樣的

宋生老師 解答

2018-11-27 14:45

您好!不建議計入開辦費。
我一直都說留底可以不用做分錄。你一直要做分錄。本身會計上就沒有規(guī)定要怎么做。留底不做分錄

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計入一個應(yīng)交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好,待抵扣稅額發(fā)生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額
2019-11-04 19:28:02
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