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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-05 13:35

你好,是可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的

Smile 追問

2018-03-05 14:09

那報稅時要怎么填

鄒老師 解答

2018-03-05 14:31

你好,按正數(shù)發(fā)票金額減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額之后的余額申報的

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相關(guān)問題討論
你的意思是這個發(fā)票已經(jīng)紅字沖銷了,現(xiàn)在又出來了嗎
2019-08-09 19:45:01
你好,是可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的
2018-03-05 13:35:12
選擇已抵扣開具紅字發(fā)票信息
2019-08-20 09:37:42
是未抵扣 這個選擇這個,
2020-03-06 14:30:51
"需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,1.銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報關(guān)單金額沒有錯,這單出口也沒有正式申報,只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進(jìn)行申報。   如果這單出口已經(jīng)正式申報了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號信息進(jìn)行申報。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10
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