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送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2019-07-02 11:05

你好
紅字發(fā)票,正常賬務(wù)處理
不需要勾選認(rèn)證,相關(guān)數(shù)據(jù)在申報(bào)上會自動生成

乖小潔 追問

2019-07-02 11:37

沒有自動生成增值稅之前是申報(bào)在待抵扣的,那現(xiàn)在紅字發(fā)票信息表要填數(shù)字,我增值稅申報(bào)表怎么填呢

老江老師 解答

2019-07-02 11:56

沒明白你的意思,你填哪張申報(bào)表?

乖小潔 追問

2019-07-02 12:00

增值稅申報(bào)表附表二

老江老師 解答

2019-07-02 12:02

20行,紅字發(fā)票信息表中的進(jìn)項(xiàng)稅額

乖小潔 追問

2019-07-02 12:44

那之前開錯的發(fā)票填在待抵扣的,現(xiàn)在填哪里呢?

老江老師 解答

2019-07-02 13:03

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?為什么這么做

乖小潔 追問

2019-07-02 13:36

之前退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都是填在26.27那欄的

老江老師 解答

2019-07-02 16:40

全部轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額欄中

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"需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,1.銷售額填報(bào)在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報(bào)關(guān)單金額沒有錯,這單出口也沒有正式申報(bào),只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進(jìn)行申報(bào)。   如果這單出口已經(jīng)正式申報(bào)了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號信息進(jìn)行申報(bào)。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10
你好 紅字發(fā)票,正常賬務(wù)處理 不需要勾選認(rèn)證,相關(guān)數(shù)據(jù)在申報(bào)上會自動生成
2019-07-02 11:05:16
您好,增值稅申報(bào)表,把這個認(rèn)證的錯誤的進(jìn)項(xiàng)稅,填寫到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄就行了。
2019-05-11 17:02:52
你好,你們退稅必須開發(fā)票的嗎?如果沒有開發(fā)票的話可以做無票收入。
2022-06-14 16:06:52
你好,正確的發(fā)票直接勾選退稅的就可以了,分錄紅沖了,申報(bào)表也紅沖和藍(lán)字的都填寫
2020-02-11 13:31:37
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