老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開票,稅收分類編碼是什么? 問
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問
新開公司需要;人員、場地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問題想問下你 問
在的 具體的什么問題? 答

行政部門趙某報(bào)銷差旅費(fèi)2800元,其中可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為180元,借款結(jié)余200元交回 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 1.差旅費(fèi)報(bào)銷:借:管理費(fèi)用 2800元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 180元貸:銀行存款 2420元 (2800元 - 180元 - 200元)貸:其他應(yīng)收款-員工借款結(jié)余 200元 2.借款結(jié)余交回:借:銀行存款 200元貸:其他應(yīng)收款-員工借款結(jié)余 200元
銷售人員出差報(bào)銷差旅費(fèi)2300元,其中取得旅客運(yùn)輸服務(wù)的機(jī)票,車票允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是148.62元,沖其預(yù)借個(gè)人借款3000元,余款退回。會(huì)計(jì)分錄
答: 借:銀行存款? 700 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)148.62 ? ?管理費(fèi)用-xx名字? ? ? ? ? ? ?2300-148.62 貸:其他應(yīng)收款? 3000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么處理?能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
答: 銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)應(yīng)記入費(fèi)用分類,一般如果出差報(bào)銷時(shí)使用增值稅專用發(fā)票,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。做這種會(huì)計(jì)分錄時(shí),應(yīng)當(dāng)由銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)這一欄除發(fā)生數(shù)值外,同時(shí)記入增值稅貸方數(shù),同時(shí)可記入增值稅征收貸方。應(yīng)用案例:假設(shè)公司A的銷售人員集體出差,報(bào)銷的差旅費(fèi)為10000元,增值稅稅率為3%,則會(huì)計(jì)分錄為:銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)10000元、應(yīng)交稅金300元;增值稅征收貸方300元。

