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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2018-03-03 12:36

個人建議。假裝小規(guī)模時建賬了,用前期差錯進行更正。然后可以修改2018年年初余額。

依帆 追問

2018-03-03 13:31

分錄怎么做?

答疑陳園老師 解答

2018-03-03 13:49

借:相關(guān)科目,貸:庫存商品  。要結(jié)合當初建賬時的數(shù)據(jù),進行靈活變動。

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個人建議。假裝小規(guī)模時建賬了,用前期差錯進行更正。然后可以修改2018年年初余額。
2018-03-03 12:36:44
你好,需要你進行賬實核對,如果需要開票的就去找一些票據(jù)入賬,總之,根據(jù)實際去調(diào)整
2019-01-02 11:06:53
你好同學 你可以盤點一下,用這個當期初的數(shù)字就可以了同學。
2019-09-10 12:11:57
你好,不管幾月份入賬沒有認證抵扣時借應交稅費――待認證進項稅額,抵扣時借應交稅費――應交增值稅――進項稅額,貸應交稅費――待認證進項稅額
2019-06-09 14:56:56
你好 重新根據(jù)你的對公銀行賬單,發(fā)票入賬
2019-12-09 17:11:44
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