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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-02 11:06

你好,需要你進(jìn)行賬實核對,如果需要開票的就去找一些票據(jù)入賬,總之,根據(jù)實際去調(diào)整

依帆 追問

2019-01-02 11:13

期初余額做大了,怎么調(diào)整

紫藤老師 解答

2019-01-02 11:13

你好,需要做憑證去改正

依帆 追問

2019-01-02 11:50

怎么做憑證

紫藤老師 解答

2019-01-02 11:52

借 管理費用 貸原材料或庫存商品

依帆 追問

2019-01-02 11:56

好的

紫藤老師 解答

2019-01-02 11:58

加油哦!如果你對我的解答滿意可以五星好評哦!謝謝你!

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你好,需要你進(jìn)行賬實核對,如果需要開票的就去找一些票據(jù)入賬,總之,根據(jù)實際去調(diào)整
2019-01-02 11:06:53
個人建議。假裝小規(guī)模時建賬了,用前期差錯進(jìn)行更正。然后可以修改2018年年初余額。
2018-03-03 12:36:44
調(diào)整期初的庫存吧。 如果能在系統(tǒng)里直接調(diào)整最好,不行的話做憑證 如果賬上比開票系統(tǒng)少,金額是兩者差額 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 如果賬上比開票系統(tǒng)多 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品
2018-12-21 15:15:46
3月份的庫存沒有錄,應(yīng)該要錄的
2024-05-20 17:11:54
您好,需要錄入期初庫存的
2024-05-20 17:18:37
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