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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-01 14:54

您好,不需要開紅字發(fā)票的,直接紅沖錯入的收入的那個憑證就行了。如果入無票收入也可以的。

懶懶 追問

2018-03-01 15:02

可是這樣我們的銷項和國稅的對不上,也可以的?

王雁鳴老師 解答

2018-03-01 15:17

您好,可以的,只要正確申報了國稅,沒有少繳稅就行了。

懶懶 追問

2018-03-02 11:58

老師,那我們的未交增稅和扣稅回款單對不上怎么辦呢,這樣肯定會產生扣稅回單大于未交增值稅的

王雁鳴老師 解答

2018-03-02 13:36

您好,這個可以先記入應交稅費科目,下個月申報的時候減少收入申報數(shù)據(jù),比如無票收入申報負數(shù),就可以了。

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你這個往來,不需要做以前年度損益調整,這個不涉及損益,
2020-03-28 16:29:57
您好 請問什么原因造成的在貸方
2019-12-24 21:22:57
不能的,需要還錢的
2019-08-07 14:42:24
你好,是的,你錯了,直接調整科目即可
2020-01-18 10:37:21
您好,可以通過以前年度損益調整科目處理的,借;以前年度損益調整,負數(shù),貸:其他應收款-社保,負數(shù)。
2018-05-14 21:30:25
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