
老師你好,以前年度銀行存款多記,其他應(yīng)收款少登記,現(xiàn)在需要調(diào)整,需不需要用到以前年度損益調(diào)整的科目
答: 不用以前年度損益調(diào)整
借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整 ,如何調(diào)整報表年初數(shù)呢?
答: 這個不要調(diào)整年初數(shù),因?yàn)槎悇?wù)備案是數(shù)據(jù)作為年初數(shù)處理。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
客戶在我們公司購物在銀行貸款,銀行會支付我們一定的手續(xù)費(fèi),我們開給銀行的手續(xù)費(fèi)當(dāng)時沒有打款給我們,前一個會計(jì)之前的會計(jì)入的是其他應(yīng)收款,然后前一個會計(jì)拿到這手續(xù)的回單,又入了一次收入,但是發(fā)生在16年的,所以要入以前年度損益調(diào)整科目,如果這樣的話我們1月份的銷項(xiàng)不是和國稅對不上,要怎么處理?老師,要么這樣,我下個月開張紅沖16年的發(fā)票,把錯入收入的那個憑證做無票收入這樣可以嗎?
答: 您好,不需要開紅字發(fā)票的,直接紅沖錯入的收入的那個憑證就行了。如果入無票收入也可以的。
您好,做外賬的時候,以前年度老板借了公司很多錢沒有還,掛在其他應(yīng)收款,能不能也這樣處理:借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款。
如果以前年度現(xiàn)金和其他應(yīng)收款之間有金額錄錯了想調(diào)整,是不是不能用以前年度損益調(diào)整科目,是不是只有損益類科目調(diào)整才可以用這個科目
其他應(yīng)收款社保,上年度余額在貸方,本年調(diào)整,需要通過以前年度損益調(diào)整科目記賬調(diào)整嗎?要怎么做???
老師,請問一下我13年14年從工資扣除員工借款,當(dāng)時漏做帳處理了,現(xiàn)在我做借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 個人 這們做對嗎


太陽 追問
2020-03-28 16:35
maize老師 解答
2020-03-28 16:37
maize老師 解答
2020-03-28 16:38
太陽 追問
2020-03-28 17:08
maize老師 解答
2020-03-28 17:12