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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-03-01 12:14

如果全部入管理費用的話,摘要就這樣照實寫嗎

方老師 解答

2018-03-01 12:26

業(yè)務(wù)費是什么?餐費是招待還是什么情況下發(fā)生的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-01 12:29

業(yè)務(wù)費3000沒有發(fā)票怎么做賬呢,裝訂費50也沒有,200的那個餐費是老板和員工一起外出談業(yè)務(wù)中午吃飯的,600那個是招待費,招待業(yè)務(wù)費3000的人的招待費

方老師 解答

2018-03-01 12:33

沒有發(fā)票可以據(jù)實做賬,匯算時做調(diào)增處理。 
你的業(yè)務(wù)費還是沒描述清楚,是否是送給對方的現(xiàn)金或禮品的花銷。 
借管理費用-業(yè)務(wù)費  3000 管理費用-職工福利費200 -業(yè)務(wù)招待費600  -辦公費50 貸現(xiàn)金3850

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-01 12:36

這里的業(yè)務(wù)費應(yīng)該是給人送現(xiàn)金了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-01 12:37

這樣沒有發(fā)票的,就這樣據(jù)實做賬,經(jīng)不起查吧

方老師 解答

2018-03-01 12:42

沒事,你匯算清繳時把這部分費用做調(diào)增就可以了。

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如果全部入管理費用的話,摘要就這樣照實寫嗎
2018-03-01 12:14:48
你好 根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容來做 做工資的分錄不用發(fā)票
2019-07-10 14:55:54
你好 公司開了39000的發(fā)票給對方 借;應(yīng)收賬款 39000 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 對方實際支付36000,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款 36000 剩余的尾款3000不在支付 借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備3000 借;壞賬準(zhǔn)備,貸;應(yīng)收賬款 3000
2019-09-05 10:51:40
你好,按照無票收入入賬,學(xué)員
2021-09-09 19:42:37
你好 不再支付的話 計提壞賬準(zhǔn)備 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 確定 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
2019-09-05 10:50:16
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