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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-07-10 14:55

你好 根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容來做 做工資的分錄不用發(fā)票

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你好 根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容來做 做工資的分錄不用發(fā)票
2019-07-10 14:55:54
你好 公司開了39000的發(fā)票給對方 借;應收賬款 39000 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 對方實際支付36000,借;銀行存款,貸;應收賬款 36000 剩余的尾款3000不在支付 借;信用減值損失,貸;壞賬準備3000 借;壞賬準備,貸;應收賬款 3000
2019-09-05 10:51:40
你好,那充錢**/支付寶支付截圖做憑證.
2021-09-09 13:33:28
你好,按照無票收入入賬,學員
2021-09-09 19:42:37
你好 不再支付的話 計提壞賬準備 借信用減值損失 貸壞賬準備 確定 借壞賬準備貸應收賬款
2019-09-05 10:50:16
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