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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-28 14:31

借其他應(yīng)付款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,

借銀行存款、
主營業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)付款。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 14:38

老師我收到了她重新開的發(fā)票 可以直接做借:-營業(yè)成本(2000)借:其他應(yīng)付款2000嗎

郭老師 解答

2023-11-28 14:38

對方給你開的普通發(fā)票的可以。

專票不行。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 14:43

那老師是不是第一步我是先沖我原來做的分錄 借:其他應(yīng)付款- -19000 貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項-1000 貸銀行存款- -20000

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 14:44

老師這個發(fā)票是去年的 今年重新退了錢 又重新開個我們

郭老師 解答

2023-11-28 14:44

你好,哪個在前,哪個在后都行。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 14:50

那老師你的分錄意思是借其他應(yīng)付款這里的金額是填多少呢

郭老師 解答

2023-11-28 14:52

你好,負(fù)數(shù)發(fā)票的價稅合計呀。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 14:57

老師你可以幫我把對應(yīng)的金額填在分錄上面一下嘛 我在看看我好像滅有理解到借方這個填多少 原來的成本開票是20000 現(xiàn)在成本合計是18000

郭老師 解答

2023-11-28 14:59

借其他應(yīng)付款20000,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,

借銀行存款、2000
主營業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)付款。20000

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 15:15

比如對方開了27000的發(fā)票給我之前做的是其他應(yīng)付款-25471.70 應(yīng)交稅金-1528.3 貸銀行存款27000 借營業(yè)成本-27000貸其他應(yīng)付款27000 現(xiàn)在重新的開的發(fā)票是24400  退了2600差額回來 然后我做借銀行存款2600 貸其他應(yīng)付款2600老師可以幫我填下這個金額嘛 我不知道成本負(fù)數(shù)是填多少

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 15:16

成本那個金額填錯了 我是大概預(yù)估了個金額 想看看邏輯

郭老師 解答

2023-11-28 15:17

借其他應(yīng)付款,27000
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、25471.7
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,2518.1

借銀行存款、2600
主營業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)付款27000

郭老師 解答

2023-11-28 15:17

完整的是這個你不用單獨做銀行還款的,我這一個已經(jīng)給你包含在里面了。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 15:19

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額是1528.3嘛 ?老師是不是比如我之前已經(jīng)做了2600的這個分錄了 我的其他應(yīng)付款就可以減少2600

郭老師 解答

2023-11-28 15:22

進(jìn)項轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)發(fā)票上面的金額,他不是給你原路全部紅沖了,然后又重新開的。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 15:24

嗯 那老師我之前做了2600 你給說的分錄里面我就可以不包含那個2600了嘛 還有就是這個發(fā)票是紅沖去年的我可以直接調(diào)整在當(dāng)期嘛 直接像你這樣計入成本

郭老師 解答

2023-11-28 15:25

你把圈出來我可以給你回復(fù)的,哪一個不包含2600?

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 15:27

我今年收到2600的退回我就銀行存款2600 貸其他應(yīng)付款2600

郭老師 解答

2023-11-28 15:28

好,我給你做了


借銀行存款、2600
主營業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)付款2700
15:17里面給你做了。

郭老師 解答

2023-11-28 15:28

如果你想單獨做的話,可以的,可以自己單獨做。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 15:32

我意思是這個錢我在今年6月份收到的時候就做了這個分錄了 現(xiàn)在才重新開票給我們 老師我還一點不是很懂 我們的其他應(yīng)付款我最開始做的不含稅的比如25471.7 為什么我現(xiàn)在調(diào)整的時候 其他應(yīng)付款是含稅的27000填這個數(shù)字

郭老師 解答

2023-11-28 15:33

jie主營業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)付款27000-2600
重新開的藍(lán)字發(fā)票做這個。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-28 15:35

收到 老師我不理解的是借其他應(yīng)付款,27000
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、25471.7
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,2518.1 我最開始做的其他應(yīng)付款不是25471.7嘛 怎么這里是含稅的金額

郭老師 解答

2023-11-28 15:36

這里不填寫加稅合計的填寫多少,你另一個科目,你可以用預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款都行。反正是一個往來科目,因為這個錢并不是全額給你退回呀。

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借庫存商品 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅 ) 資金流入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 資金流出 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2020-11-16 15:04:09
借其他應(yīng)付款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借銀行存款、 主營業(yè)務(wù)成本、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸其他應(yīng)付款。
2023-11-28 14:31:59
應(yīng)付帳款(主營業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
2021-02-26 17:34:15
您好,可以直接借:其他應(yīng)付款,正好沖上個月的金額
2019-04-11 16:03:21
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
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