
老師麻煩再問(wèn)一下還是2020年做收入時(shí)不小心把收入做成其他應(yīng)付款了但稅金正常計(jì)提了現(xiàn)在要調(diào)整到收入里怎么做?當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)稅),一共有兩筆共計(jì)大概是五千不到
答: 需要轉(zhuǎn)收入 ,增值稅收入和所得稅收入不一樣是稅局會(huì)發(fā)情況說(shuō)明的,我是建議反結(jié)賬20年處理.你不反結(jié)賬話,今年做,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
上個(gè)月某員工未發(fā)的工資,掛的其他應(yīng)付款,本月已經(jīng)發(fā)了,分錄是怎么做?(掛賬)借:*** 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金本月分錄怎么做? 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金 貸:銀行存款 (這樣?)
答: 你好 未發(fā)的工資就掛在應(yīng)付職工薪酬貸方就可以了 不用再走其他應(yīng)付款掛賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好 請(qǐng)問(wèn)年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)的關(guān)系 做賬做得對(duì)與否呢?
答: 資金結(jié)存=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余%2B返還額度









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賈小西 追問(wèn)
2021-04-28 11:03
maize老師 解答
2021-04-28 11:25
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2021-04-28 11:25
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2021-04-28 11:44