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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-11-27 15:37

你好
1,借:銀行存款,貸:實收資本
2,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
3,借:固定資產(chǎn),應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
4,借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料
圖片劃線部分,是什么經(jīng)濟業(yè)務

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你好 1,借:銀行存款,貸:實收資本 2,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 3,借:固定資產(chǎn),應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 4,借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 圖片劃線部分,是什么經(jīng)濟業(yè)務
2023-11-27 15:37:09
借:原材料50000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項6500 貸:應付賬款56500
2022-10-16 17:05:51
你好, (1)編制增值稅9月末結(jié)轉(zhuǎn)時的會計分錄; 借,應交稅費一應增銷304 000 借,應交稅費一應增進轉(zhuǎn)9 600 貸,應交稅費一應增進243 620 貸,應交稅費一應增已交增值稅40 000 貸,應交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅29980 借,應交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅29980 貸,應交稅費一未交增值稅29980 (2)編制10月交納,增值稅的會計分錄。 借,應交稅費一未交增值稅29980 貸,銀行存款29980
2020-07-04 17:39:11
你好,銀行匯票結(jié)算,用應收票據(jù)的呢,剛好是同一個人,采購的是同一筆貨物。
2023-07-21 08:38:45
稍等寫完分錄發(fā)給你。
2023-12-11 09:05:47
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