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送心意

大侯老師

職稱中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監(jiān)

2024-03-16 20:21

同學你好,分錄較多,寫好發(fā)給你。

???????? 追問

2024-03-16 20:23

麻煩老師了,謝謝您,寫好之后會打賞的呢

大侯老師 解答

2024-03-16 20:35

(1)借:原材料 80 000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)10400
貸:應付賬款 90400
(2)借:應付賬款 90400
貸:銀行存款 88800
財務費用1600
(3)借:應付賬款90400
貸:銀行存款 89600
財務費用800
(4)借:應付賬款 90400
貸:銀行存款 90400
(5)借:應付賬款 90400
貸:營業(yè)外收入 90400

???????? 追問

2024-03-16 21:23

某一般納稅企業(yè),購進原材料3 000公斤,材料含稅單價為56.50元,增值稅稅率為13%,在采購時發(fā)生材料保險費及運雜費5 500元,在運輸途中發(fā)生定額內損耗1 000元,共計20公斤,入庫后發(fā)生為下一個工序所必須的倉儲費800元。

要求:計算這批入庫原材料的單位成本

???????? 追問

2024-03-16 21:24

老師您真好

大侯老師 解答

2024-03-16 21:50

入庫原材料的單位成本=(3000*56.5/1.13+5500+800)/(3000-20)=52.45

???????? 追問

2024-03-16 21:54

某公司為增值稅一般納稅人,2019年4月5日銷售商品一批價款500 000元,增值稅65 000元,共計565 000元,收到對方開出的3個月、年利率6%的商業(yè)匯票一張,2019年5月5日因資金需要持票據到開戶銀行申請貼現,帶追索權,銀行同意辦理,年貼現率為8%。

要求:計算票據到期值、貼現利息、貼現所得和每月末應計利息。

???????? 追問

2024-03-16 21:54

求求老師啦

大侯老師 解答

2024-03-16 21:58

同學你好,我們也是受平臺監(jiān)督的哈,新的問題需要單獨發(fā)起提問,不好意思哈。

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借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2019-12-29 17:06:35
你好, (1)編制增值稅9月末結轉時的會計分錄; 借,應交稅費一應增銷304 000 借,應交稅費一應增進轉9 600 貸,應交稅費一應增進243 620 貸,應交稅費一應增已交增值稅40 000 貸,應交稅費一轉出未交增值稅29980 借,應交稅費一轉出未交增值稅29980 貸,應交稅費一未交增值稅29980 (2)編制10月交納,增值稅的會計分錄。 借,應交稅費一未交增值稅29980 貸,銀行存款29980
2020-07-04 17:39:11
你好,1、計算9月份=304000-243620-40000%2B9600=29980, 借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)29980,貸應交稅費--未交增值稅29980
2020-07-04 19:45:20
您好,這個的話,借 原材料 204000? 應交稅費? 26000? ? 貸 銀行存款? 200000? 應付賬款 剩余金額
2023-12-17 17:04:21
同學你好,分錄較多,寫好發(fā)給你。
2024-03-16 20:21:13
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