
我是剛過來公司,看到公司2017年很多的銀行收入,都是這樣做,借:銀行存款 XXX 貸:其他應(yīng)付款--出納,截止到2017年底,這個科目都掛賬兩百多萬,我問過財(cái)務(wù)主管,她說等2018年有收入,再從法人的私人賬上沖銷這個金額,這樣操作能行嗎
答: 你好,這個是向出納借款,還是隱藏了收入
公司是一般納稅人,2017年成立的,會計(jì)只有我一個,平時公司要買一些金額比較小的辦公用品、水電費(fèi)等類似費(fèi)用,都是老板先墊付,我做的賬務(wù)處理是:借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款-法人......,等到公司有收入了,再通過對公賬戶還給老板,賬務(wù)處理是:借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款 ,因此都沒過庫存現(xiàn)金科目,庫存現(xiàn)金一直都是零,這樣操作可以嗎?
答: 你好!可以的??梢赃@樣。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板把收到的貨款(有現(xiàn)金也有私人轉(zhuǎn)賬)存到個人銀行賬戶上。然后再用個人的銀行賬戶轉(zhuǎn)錢到公司賬戶里。 我能不能 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金呢? 他們有人說應(yīng)該是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款~ /感覺這樣做分錄,其他應(yīng)付款和庫存現(xiàn)金會越來越多。
答: 你好,首先看你第一步收進(jìn)來的錢要不要做賬




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2018-02-27 15:41
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