
公司是一般納稅人,2017年成立的,會計只有我一個,平時公司要買一些金額比較小的辦公用品、水電費等類似費用,都是老板先墊付,我做的賬務處理是:借:管理費用等 貸:其他應付款-法人......,等到公司有收入了,再通過對公賬戶還給老板,賬務處理是:借:其他應付款—法人 貸:銀行存款 ,因此都沒過庫存現(xiàn)金科目,庫存現(xiàn)金一直都是零,這樣操作可以嗎?
答: 你好!可以的??梢赃@樣。
老師,關(guān)于福襄代沈佳繳納的社保賬務處理問題,下面這樣處理可以不調(diào)賬的時候先按實際繳納的社保費補記借;管理費用-社保費(單位部分) 其他應收款-(個人部分) 貸:其他應付款-福襄再一筆借:其他應付款-福襄 貸:庫存現(xiàn)金補充一下代付社保的說明,以及收據(jù)
答: 你好!可以的,完整的處理方式看看這里的鏈接 http://m.kuaiji.com/zixun/shiwu/1588018.html
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:租房期間(2016.1.1---2016.12.31),1月為免租期,從2月開始每月支付房東10000元租金,到12.31共支付11000的賬務處理:我理解:計提1月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67計提2月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67 2月收到房東發(fā)票10000.00并支付房租 借:其他應付款--房東 ( jQu
答: 請問你的問題是什么?....


小袁 追問
2018-07-05 10:13
宋生老師 解答
2018-07-05 10:16
小袁 追問
2018-07-05 10:23
宋生老師 解答
2018-07-05 10:28
小袁 追問
2018-07-05 10:33
宋生老師 解答
2018-07-05 10:35