
6月份暫估費(fèi)用58000元,借管理費(fèi)用58000貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用580008月份收到發(fā)票25000,這個(gè)要如何賬務(wù)處理?
答: 你好,借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用58000,貸管理費(fèi)用33000,銀行存款25000
老師:租房期間(2016.1.1---2016.12.31),1月為免租期,從2月開始每月支付房東10000元租金,到12.31共支付11000的賬務(wù)處理:我理解:計(jì)提1月費(fèi)用:借:管理費(fèi)用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應(yīng)付款--房東9166.67計(jì)提2月費(fèi)用:借:管理費(fèi)用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應(yīng)付款--房東9166.67 2月收到房東發(fā)票10000.00并支付房租 借:其他應(yīng)付款--房東 ( jQu
答: 請(qǐng)問你的問題是什么?....
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于租金,平常做了預(yù)提分錄(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款);現(xiàn)在對(duì)方開發(fā)票過來了,但是款未付,我要怎么做賬務(wù)處理
答: 有差額嗎,沒有就貼 后面有就做借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) ,之后按發(fā)票做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款

