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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-27 15:04

你好,是實際領(lǐng)用的比暫估的多造成余額負數(shù)嗎

芬芳典雅 追問

2018-02-27 15:20

沒有,我暫估多少,就領(lǐng)用多少

鄒老師 解答

2018-02-27 15:22

你好,那是取得發(fā)票的金額低于暫估的金額?

芬芳典雅 追問

2018-02-27 16:22

老師實際領(lǐng)用比暫估的多,該怎樣處理

鄒老師 解答

2018-02-27 16:23

你好,你實際領(lǐng)用的金額比你后來取得發(fā)票的金額還多嗎

芬芳典雅 追問

2018-02-27 16:34

嗯,是的不知道怎么處理

鄒老師 解答

2018-02-27 16:35

你好,你需要調(diào)整領(lǐng)用金額 
借;原材料   貸;生產(chǎn)成本 
做這個調(diào)整分錄

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相關(guān)問題討論
你好,是實際領(lǐng)用的比暫估的多造成余額負數(shù)嗎
2018-02-27 15:04:47
還有發(fā)票沒到是吧 到多少你沖話多少
2020-03-08 21:04:52
借原材料 貸應(yīng)付帳款暫估 借生產(chǎn)成本貸原材料
2023-07-27 23:45:36
你好,第三個分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
將一月份的暫估沖掉就行了。因為你已按發(fā)票的金額入賬
2017-10-13 08:48:56
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