老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

因招待費用扣除標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的所得稅匯算清繳報表與財務(wù)報表數(shù)據(jù)不符有差異,怎么處理?
答: 你好,正常的財稅差異,不用處理!(費用差異,調(diào)整申報表,不調(diào)整財務(wù)報表)
業(yè)務(wù)招待費,所得稅匯算清繳中業(yè)務(wù)招待費怎么扣除標(biāo)準(zhǔn)?
答: 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進行年終匯算清繳,因業(yè)務(wù)招待費調(diào)整額導(dǎo)致應(yīng)補交所得稅,那年終財務(wù)報表需要調(diào)整嗎?還是按第四季度的數(shù)據(jù)填報?
答: 財務(wù)報表不需要調(diào)整,按四季度報表填寫


鄒菊華 追問
2018-02-26 21:25
老江老師 解答
2018-02-26 21:26