
供應(yīng)商給我開了發(fā)票還沒有寄出,但開票明細已網(wǎng)上發(fā)給我,月底了我等著開票出去,我做暫估處理,借庫存商品貸應(yīng)付賬款--暫估 借主營成本,貸庫存商品,下月我再紅字沖回再按收到的正式發(fā)票入賬,借庫存商品 借應(yīng)交增值稅進項稅 貸應(yīng)付賬款,對吧
答: 你好,整個過程是這樣做賬務(wù)處理的
2017年11月做暫估分錄借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款,12月收到發(fā)票做借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款紅字,借:庫存商品,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項,貸:應(yīng)付賬款。之前多估了,要不要再做一筆分錄沖銷多估的金額,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本?
答: 你好,如果多估計的銷售結(jié)轉(zhuǎn) 成本,是需要對之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷調(diào)整的,調(diào)整的分錄就是這樣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,庫存商品暫估入庫是借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品然后下個月收到發(fā)票的時候直接沖暫估借:庫存商品(紅字)貸應(yīng)付賬款(紅字)借庫存商品借:應(yīng)交稅費-進項貸:應(yīng)付或者銀行存款是這樣做嗎?貸:
答: 你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?


靜好 追問
2018-02-26 10:49
鄒老師 解答
2018-02-26 10:49
靜好 追問
2018-02-26 10:51
鄒老師 解答
2018-02-26 10:52