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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-02-24 19:29

你好,你的這個增值稅計提沒有,如果計提后就上交。應交稅費就不會出現(xiàn)負數(shù)的。

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相關(guān)問題討論
你好,你的這個增值稅計提沒有,如果計提后就上交。應交稅費就不會出現(xiàn)負數(shù)的。
2018-02-24 19:29:11
同學你好,還有一步分錄 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交
2021-11-18 12:28:18
是的,你的理解是正確的。首先,你需要在本月做賬時,將應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借記5000,應交稅費-未交增值稅貸記5000,這樣就表示你已經(jīng)計算出了應交的稅費。然后在下個月,你需要將應交稅費-未交增值稅借記5000,銀行存款貸記5000,這樣就表示你已經(jīng)將稅費支付了。這是一個標準的會計處理流程。
2023-07-18 12:54:10
您好 請問您開具發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2019-05-20 12:56:26
次月繳納稅款時, 借:應交稅費-未交增值稅5000 貸:銀行存款 5000
2021-11-18 12:48:16
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