
我去年十一月份開的發(fā)票,18年一月份紅字沖銷了,但是我去年已經(jīng)確認收入了,現(xiàn)在要重新紅字沖銷以前的分錄嗎?我也做了進賬抵扣,這樣算下來我還多抵扣了,那我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,做之前收入的相反分錄就是了 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
供應(yīng)商去年12月開了發(fā)票給我們,我也認證抵扣了,后來發(fā)現(xiàn)開過來的發(fā)票抬頭錯了一個字,我這邊已經(jīng)在12月做賬了,3月份讓他紅沖重新開給我,金額都一樣的,報稅的時候我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,請問賬怎么做呢?如果做一份紅字,再做一份正確的藍字,因為是18年12月的,會影響去年的未分配利潤。這個怎么辦?
答: 你好,可以直接做到本期,不考慮去年的未分配利潤的影響
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司16年12月份收到供應(yīng)商開來的發(fā)票,已經(jīng)認證了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了?,F(xiàn)在供應(yīng)商那邊涉及到退稅,需要把16年12月份的發(fā)票沖紅,再重新開發(fā)票給我公司,現(xiàn)在我已經(jīng)申請了紅字發(fā)票申請單,供應(yīng)商那邊已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,還有對應(yīng)金額的藍字發(fā)票過來。紅字發(fā)票,我是要沖銷掉之前的購入,然后進項稅額要轉(zhuǎn)出,藍字發(fā)票我就正常錄入,但是去年12月份的成本怎么處理,我要怎么寫這筆分錄?
答: 不用管去年賬,收到紅字發(fā)票,做進項稅轉(zhuǎn)出處理,藍字發(fā)票重新認證做進項稅抵扣





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