
供應(yīng)商去年12月開了發(fā)票給我們,我也認(rèn)證抵扣了,后來發(fā)現(xiàn)開過來的發(fā)票抬頭錯了一個字,我這邊已經(jīng)在12月做賬了,3月份讓他紅沖重新開給我,金額都一樣的,報稅的時候我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,請問賬怎么做呢?如果做一份紅字,再做一份正確的藍(lán)字,因為是18年12月的,會影響去年的未分配利潤。這個怎么辦?
答: 你好,可以直接做到本期,不考慮去年的未分配利潤的影響
老師,您好,發(fā)票異常,做分錄是借,利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù),貸,進項稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)是這樣做嗎
答: 你好,這樣處理可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出。這一般是什么情況作出這分錄?
答: 你好,調(diào)整之前抵扣 了不能抵扣的進項稅額,同時調(diào)整損益
老師,想咨詢您個問題:公司想注銷,但是賬上有庫存50多萬,這個怎么處理合適,不用交稅或少交稅呀 這樣做會有什么風(fēng)險嗎 轉(zhuǎn)入未分配利潤需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,想咨詢您個問題:公司想注銷,但是賬上有庫存50多萬,這個怎么處理合適,不用交稅或少交稅呀 這樣做會有什么風(fēng)險嗎 轉(zhuǎn)入未分配利潤需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
2017年的進項稅需要2018年1月份做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄是否可以直接做:借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅









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沖沖沖呀 追問
2019-04-24 16:05
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2019-04-24 16:07
盛老師 解答
2019-04-24 16:10
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2019-04-24 16:14
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2019-04-24 16:20