
現(xiàn)在是做1月份的賬,是公司為車(chē)子購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的專(zhuān)用發(fā)票,有一張是去年10月認(rèn)證了,但忘了入賬了。增值稅專(zhuān)用發(fā)票我12月認(rèn)證了,現(xiàn)在才入賬,怎么做分錄?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸現(xiàn)金或銀行存款或預(yù)付賬款等 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 增值稅認(rèn)證了應(yīng)該已經(jīng)入賬過(guò)了吧。
17年的一張費(fèi)用專(zhuān)票12月份發(fā)票認(rèn)證了,但忘記把做賬進(jìn)去了,現(xiàn)在做18年1月的賬,我應(yīng)該這么記賬?
答: 借;以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 我是2018年10月份入賬的一份增值稅專(zhuān)用發(fā)票 但是稅款我沒(méi)有認(rèn)證 做成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了 但是到11月份認(rèn)證抵扣了之后 我忘了做分錄了 現(xiàn)在已經(jīng)跨年了 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有余額怎么辦?
答: 你好,做一筆 借:應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)

