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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-02-23 09:08

如果用現(xiàn)金工資的話,可以直接提現(xiàn)。  借:庫存現(xiàn)金  貸:銀行存款 
不用其他應(yīng)收款--備用金

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如果用現(xiàn)金工資的話,可以直接提現(xiàn)。 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 不用其他應(yīng)收款--備用金
2018-02-23 09:08:48
同學(xué),你好,分錄是對的
2020-05-27 12:27:08
不對的,計提只能是公司負(fù)擔(dān)的部分 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬--公積金 計提工資時 借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬 實際發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款-住房公積金、銀行存款 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 實際繳納公積金時 借: 應(yīng)付職工薪酬--公積金 其他應(yīng)收款-住房公積金 貸:銀行存款
2019-04-01 15:23:22
銀行回單,應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款-XX 貸:銀行存款 ,這樣你的其他應(yīng)收款才會沖平
2018-09-13 14:11:34
你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費的分錄時,應(yīng)該是借管理費用,貸銀行存款,因為電費是一項管理費用,支付電費后,銀行存款會減少。所以,你應(yīng)該借管理費用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
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