公司有社保人員,分錄這樣對么 計提工資,借 管理費用 貸 應付職工薪酬 交上月社保 , 借 管理費用 其他應收款 貸 銀行存款 發(fā)工資 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款 庫存現(xiàn)金或銀行存款
然后呢n?n?n?n?n?n
于2019-12-12 14:34 發(fā)布 ??1082次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-12-12 14:34
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
相關問題討論

是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

發(fā)工資的時候才沖其他應收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54

你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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2019-12-12 14:36
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2019-12-12 14:41
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2019-12-12 15:00
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