一般企業(yè)編制現(xiàn)金流量表要分三種編制嗎,經(jīng)營(yíng)活動(dòng), 問(wèn)
同學(xué),你好 是的,有這3部分 答
老師,社保費(fèi)用本月補(bǔ)繳,需要把補(bǔ)繳的費(fèi)用在員工的 問(wèn)
是的,需要把補(bǔ)繳的費(fèi)用在員工的工資中下月扣除的 答
對(duì)乙公司股權(quán)投資的后續(xù)計(jì)量由以公允價(jià)值計(jì)量且 問(wèn)
對(duì)乙公司股權(quán)投資的后續(xù)計(jì)量由以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益改為按權(quán)益法核算,不屬于會(huì)計(jì)政策變更。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,如果今年10月份社保涉及補(bǔ)繳,員工是6月份 問(wèn)
您好,(調(diào)高后的基數(shù) 減? 以前的基數(shù) )*各險(xiǎn)種的比例,這個(gè)自己不用算,電子稅務(wù)局自動(dòng)都算好了,導(dǎo)出來(lái)就是 答
想成為一名財(cái)務(wù)老師,有中級(jí)或者cpa證能入門不?還需 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師,我們公司2名員工,每月工資支出10000元,每月有260元醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出(公司承擔(dān)200元,員工承擔(dān)60元)。不知道以下我做的兩種分錄 哪個(gè)對(duì)?如果都不對(duì)請(qǐng)您教正確的分錄。1:第一種醫(yī)保局把醫(yī)保費(fèi)劃走時(shí)我做的分錄:借:管理費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)金:200 其他應(yīng)收款-醫(yī)療保險(xiǎn)金:60貸:銀行存款:260計(jì)提并支付工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資:9800貸:其他應(yīng)收款-醫(yī)保金:60 銀行存款/其他應(yīng)付款:9740借:管理費(fèi)用-工資:9800貸:應(yīng)付職工薪酬-工資:98002:第二種醫(yī)保局劃走醫(yī)??顣r(shí)借:其他應(yīng)付款-醫(yī)保金:200 其他應(yīng)收款-醫(yī)保金:60貸:銀行存款:260計(jì)提并支付工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資:9740 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保金:260貸:其他應(yīng)付款-醫(yī)保金:200 其他應(yīng)收款:60 銀行存款:9740借:管理費(fèi)用-工資:9740 管理費(fèi)用-醫(yī)保金:260貸:應(yīng)付職工薪酬-工資:9740 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保金:260
答: 你好! 我發(fā)給你看下計(jì)提工資社保公積金完整的分錄吧
老師您好:社保和發(fā)工資不計(jì)提直接這樣做可以嗎?借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn),其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人保險(xiǎn)。貸:銀行存款.發(fā)工資借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。借:應(yīng)付職工薪酬-工資,其他應(yīng)付款-代收個(gè)人保險(xiǎn)。貸:銀行存款.
答: 您好,您第一個(gè)分錄不需要
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
17年11-12月的憑證:銷售人員借款10000 當(dāng)時(shí)做分錄是:借其他應(yīng)款10000 貸:銀行存款10000 ,后面報(bào)銷了9510: 借:管理費(fèi)用9510 貸:其他應(yīng)收款9510, 出納從他工資中扣了492 (實(shí)際應(yīng)扣490) 借:應(yīng)付職工薪酬 490 其他應(yīng)付款2 貸:其他應(yīng)收款492 ,現(xiàn)在2月出納付了一筆費(fèi)用多付了2元,是補(bǔ)之前多收回來(lái)的2元,我現(xiàn)在調(diào)蒙了,不知道怎么才能調(diào)平?
答: 你好,你上面的分錄是平的,現(xiàn)在你的賬上哪個(gè)科目有余額?


Sunny 追問(wèn)
2019-11-06 13:36
辜老師 解答
2019-11-06 13:36