
老師您好!暫估的商品已結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票,與暫估不一致,應(yīng)該怎樣做賬?
答: 調(diào)整暫估入庫(kù),并補(bǔ)記成本或沖減多記成本。
暫估入庫(kù)的商品已銷(xiāo)售,跨月又跨年沖紅處理問(wèn)題,例:2017年9月銷(xiāo)售暫估入庫(kù)的產(chǎn)品,我在9月已暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,到2018年發(fā)票到了(與暫估的價(jià)格不一致,我是不是沖紅暫估庫(kù)存及暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?這不是涉及到所得了嗎,如何清楚的做會(huì)計(jì)分錄?跨年暫估紅沖怎么賬務(wù)處理
答: 你好,紅字沖銷(xiāo)暫估分錄,借:庫(kù)存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)),沖成本,借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)),發(fā)票到,借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品,根據(jù)以前年度損益調(diào)整科目 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn) 分配-未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估入庫(kù)已結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估與發(fā)票金額不一致,如何沖銷(xiāo)已結(jié)轉(zhuǎn)的成本
答: 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。


思涵媽 追問(wèn)
2018-02-19 08:29
方老師 解答
2018-02-19 08:40