
老師,你好,公司出差的餐補需要用發(fā)票?我們公司規(guī)定出差銷售人員每人每天可以補貼100元,這個需要報銷人員拿替補票過來?
答: 你好,這個補貼不需要發(fā)票的,直接做賬
關(guān)于銷售人員出差的餐補標(biāo)準(zhǔn)及是否可以無票入賬但是關(guān)于銷售人員的餐補,公司有紅頭文件規(guī)定,每天每人補貼60元,有了這個也是必須要發(fā)票嗎?但是不可能每天都有餐補發(fā)票,是否可以用別的發(fā)票替補呢?
答: 出差補助可以無發(fā)票
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,那個出差餐補是怎么個補法?若是以前公司是按票實報實銷現(xiàn)在公司規(guī)定要改成出差人員每人每天補50元的話,還需要提供餐票嗎?這個餐補需要并入工資申報個稅嗎?
答: 出差餐補按照公司規(guī)定執(zhí)行,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,出差餐補是不能并入工資申報個稅的,你可以根據(jù)公司財務(wù)部門的要求提供相關(guān)憑證。如果是按票實報,則需要提供餐票,但若是每人每天補50元的話,則不需要提供餐票。
公司制定了出差人員每天補貼60元,出差人員報銷該出差補貼時是否可以不用發(fā)票,若可以不用發(fā)票,需要進行怎樣處理該補貼才能進行所得稅前抵扣?
公司規(guī)定銷售人員每月有出差補貼1800元,銷售人員必須拿加油發(fā)票或餐費發(fā)票來報銷。1這個報銷款是直徑計入銷售費用差旅費嗎
老師,員工出差規(guī)定,公司每天餐飯補貼50元,可以沒有發(fā)票,補貼的餐費計入每月工資繳納個稅,當(dāng)員工來報銷差旅費時,餐費補貼這塊我怎么在憑證中顯示出來
司機出差,公司規(guī)定每月補500出差津貼,需要扣個稅嗎?規(guī)定如果出差,每天補助60元的誤餐補貼,需要提供發(fā)票和扣稅嗎?


紅塵俗客-向光而行 追問
2023-11-13 15:09
家權(quán)老師 解答
2023-11-13 15:10
紅塵俗客-向光而行 追問
2023-11-13 16:36
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2023-11-13 16:37
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2023-11-13 16:43
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2023-11-13 16:43