增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選發(fā)票時(shí),是先勾選最早開出來(lái) 問(wèn)
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問(wèn)
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒(méi)啟用預(yù)收 問(wèn)
您好,可以的,只是這樣可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問(wèn)一下,現(xiàn) 在注冊(cè)資本實(shí)繳,還要不要出驗(yàn)資 問(wèn)
現(xiàn)在不要求出驗(yàn)資報(bào)告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè) 問(wèn)
是,繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

老師,社保年審后,退回多交的,包含單位和個(gè)人繳納部分,想直接沖減下月社保,那本月收到的退費(fèi)賬上怎么做,借方:銀行存款,貸方記到哪個(gè)科目?
答: 貸方可以沖減管理費(fèi)用,社保費(fèi)。
老師,12月份交單位非正式編制人員社保時(shí),由于還未收齊社保費(fèi),所以暫時(shí)先從單位銀行存款中扣除了,1月份才收齊,繳到銀行存款中。這種情況該怎么記賬?怎么報(bào)年報(bào)?
答: 你好,單位代扣時(shí)入其他應(yīng)收款,收齊后再?zèng)_銷其他應(yīng)收款.這個(gè)是員自己繳的社保,和年報(bào)沒(méi)什么關(guān)系吧.
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我3月份的一筆賬做錯(cuò)了。支付社保的時(shí)候,貸銀行存款弄成之前注銷的賬戶了。怎么辦?
答: 你好 可以選擇正確銀行扣款?


葉子 追問(wèn)
2023-11-10 11:21
小寶老師 解答
2023-11-10 11:25
葉子 追問(wèn)
2023-11-10 12:14
小寶老師 解答
2023-11-10 12:32
葉子 追問(wèn)
2023-11-10 13:10
小寶老師 解答
2023-11-10 13:14
葉子 追問(wèn)
2023-11-10 13:16
小寶老師 解答
2023-11-10 13:17