
老師,3月份有張費用票,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,,,在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里已經(jīng)認(rèn)證,在報稅的時候,已經(jīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出了,,我這個發(fā)票要怎么分錄呢
答: 借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
老師,我還沒有收到進項票,但是已經(jīng)在發(fā)票認(rèn)證抵扣勾選平臺上認(rèn)證了,且已經(jīng)報稅扣款?,F(xiàn)在這張票退回去了,我下個月要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎還是對方要開一張紅字
答: 已經(jīng)在發(fā)票認(rèn)證抵扣勾選平臺上認(rèn)證了,且已經(jīng)報稅扣款,不要退回去了。你申請開具紅字發(fā)票信息表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2016年的發(fā)票有問題,進行進項稅額轉(zhuǎn)出,認(rèn)證發(fā)票的時候多認(rèn)證了這么些發(fā)票,應(yīng)該怎樣做賬
答: 您好,會計分錄: 借:成本費用類 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)


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2023-11-10 11:03
小鎖老師 解答
2023-11-10 11:08
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2023-11-10 11:10
小鎖老師 解答
2023-11-10 11:16