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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-05 22:01

你好,是什么原因需要做時項稅轉(zhuǎn)出?

2023加油 追問

2020-03-05 22:01

外購的餐盤,用于食堂,是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出?

2023加油 追問

2020-03-05 22:01

但是已經(jīng)認證抵扣了

立紅老師 解答

2020-03-05 22:02

你好,是的
分錄
借:管理費用等——福利費
貸:應交稅費——應增(進項稅額轉(zhuǎn)出)

2023加油 追問

2020-03-05 22:03

老會計真的不都是對的

立紅老師 解答

2020-03-05 22:04

你好,用于職工福利的進項轉(zhuǎn)出分錄是上面的。

2023加油 追問

2020-03-05 22:05

那這種專票,不可以抵扣,是不是勾選不抵扣的處理?

2023加油 追問

2020-03-05 22:06

我是說我公司的老會計

立紅老師 解答

2020-03-05 22:06

你好,您上面不是說已經(jīng)認證抵扣了么
如果收到時,沒有認證抵扣,那么在認證時是選擇不抵扣勾選

2023加油 追問

2020-03-05 22:07

進項稅額轉(zhuǎn)出,報表要處理什么嗎?還是只要做這個會計分錄就好了

立紅老師 解答

2020-03-05 22:10

你好,報表不需要做處理,做這個分錄后
月末時,進項稅額轉(zhuǎn)出是從借方轉(zhuǎn)出
借:應交稅費——應增(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費——應增(銷)
貸:應交稅費——應增(進)
貸:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅

最后以交稅費——未交增值稅的余額體現(xiàn)在報表中的。

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你好 認證后做轉(zhuǎn)出 借成本或者費用貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2019-07-29 09:17:46
1、出口的選擇“退稅勾選”(其中不能退稅的做進項稅額轉(zhuǎn)出),內(nèi)銷的就選擇“抵扣勾選” 2、申報表上有留抵稅,如果是退稅進項,可以將它填在附表2第14行
2019-03-08 09:11:46
你好,如果認證了就是進項,沒有認證就是待抵扣
2016-12-23 17:13:31
你好,是什么原因需要做時項稅轉(zhuǎn)出?
2020-03-05 22:01:03
你好只因為是認證抵扣了,所以要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-06 22:16:13
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