你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

1、免抵稅額在增值稅納稅表主表中哪個(gè)地方填列2、國(guó)外進(jìn)口免稅材料在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)中哪個(gè)地方填列?
答: 你好 免稅銷(xiāo)售收入在填報(bào)增值稅申報(bào)表附表一的第第三項(xiàng)欄內(nèi),也就是說(shuō)填寫(xiě)在第16行里.免抵稅額只是稅務(wù)一個(gè)考核指標(biāo),在增值稅納稅表上不體現(xiàn)
合同核銷(xiāo)導(dǎo)入到生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)沒(méi)有數(shù)據(jù)是怎么回事?就是我導(dǎo)入數(shù)據(jù),然后到了核銷(xiāo)報(bào)關(guān)單明細(xì)查詢(xún)就沒(méi)有數(shù)據(jù)了
答: 你之前導(dǎo)入之后保存了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在進(jìn)項(xiàng)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)時(shí),六,免抵退匯總表錄入時(shí)生產(chǎn)的出口USD合計(jì)金額跟報(bào)關(guān)單合計(jì)不一致,還帶小數(shù),差近一千美元,明細(xì)錄入沒(méi)有問(wèn)題啊,我手工修改后,就生不成免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)
答: 您好,建議按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫(xiě)即可。

