
17年十月份接手賬,前期會計無賬,應(yīng)收賬款我按部門經(jīng)理的表入賬,現(xiàn)做了二個月,但部門經(jīng)理說有幾個單位期初數(shù)不對,我如何調(diào)整,當時十月建賬時,把資產(chǎn)及現(xiàn)金等全部錄入進去了,差額計入資本公積,不然建賬時試算表不平,現(xiàn)又說應(yīng)收有幾個單位不對,我如何改怎樣更正憑證我已做了二個月了我們是連鎖店,二十個店,我怎樣重改!
答: 前期無賬,那你現(xiàn)在的期初就是你盤點的所有科目的數(shù)據(jù)
今年十月份期初應(yīng)收賬款錄入差錯1000元,分錄怎樣改?前期會計無賬,十月接手,按部門應(yīng)收入賬,還有銀存按出納實數(shù)錄入,試算表當時不平,差額計入資本公積,現(xiàn)在部門說應(yīng)收期初錄入不對,分錄怎樣改?是內(nèi)賬
答: 不對的原因是什么。是否前期記入資本公積形成的差異。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,咨詢你個問題,我新建了一個帳套期初余額就是六萬,從9月份開始做賬,已經(jīng)做了一部分,之前的賬我去的時候說是都清了,現(xiàn)在老板又說之前卡上還有二十多萬,前幾天用這二十多萬還了以前的貨款,還有七月的工資以及個人分紅,讓我把這部分做一下賬,我該怎么做呢
答: 期初余額六萬是銀行存款嗎?

