
今年十月份期初應(yīng)收賬款錄入差錯(cuò)1000元,分錄怎樣改?前期會計(jì)無賬,十月接手,按部門應(yīng)收入賬,還有銀存按出納實(shí)數(shù)錄入,試算表當(dāng)時(shí)不平,差額計(jì)入資本公積,現(xiàn)在部門說應(yīng)收期初錄入不對,分錄怎樣改?是內(nèi)賬
答: 不對的原因是什么。是否前期記入資本公積形成的差異。
17年十月份接手賬,前期會計(jì)無賬,應(yīng)收賬款我按部門經(jīng)理的表入賬,現(xiàn)做了二個(gè)月,但部門經(jīng)理說有幾個(gè)單位期初數(shù)不對,我如何調(diào)整,當(dāng)時(shí)十月建賬時(shí),把資產(chǎn)及現(xiàn)金等全部錄入進(jìn)去了,差額計(jì)入資本公積,不然建賬時(shí)試算表不平,現(xiàn)又說應(yīng)收有幾個(gè)單位不對,我如何改怎樣更正憑證我已做了二個(gè)月了我們是連鎖店,二十個(gè)店,我怎樣重改!
答: 前期無賬,那你現(xiàn)在的期初就是你盤點(diǎn)的所有科目的數(shù)據(jù)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人內(nèi)賬,今年初準(zhǔn)備建賬,應(yīng)收丶應(yīng)付賬款及銀行存款等怎么做會計(jì)分錄建立期初額,還是直接錄入不做分錄(新接賬戶,以前業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無法取得,只有年初余額)務(wù)實(shí)
答: 這個(gè)根據(jù)這個(gè)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)做期初,不平填寫未分配利潤下面,之后按這個(gè)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)做分錄,需要看啥業(yè)務(wù),這個(gè)

