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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-08 13:39

你好,沖銷暫估入庫,然后根據(jù)取得的成本發(fā)票做相應分錄處理

2333333 追問

2018-02-08 13:41

之前暫估比實際到票多了成本 
入庫出現(xiàn)負數(shù)

鄒老師 解答

2018-02-08 13:47

你好,你需要對之前的成本做相應調(diào)整的

2333333 追問

2018-02-08 13:50

怎么調(diào)整呢

2333333 追問

2018-02-08 13:52

會計分錄是怎樣的

鄒老師 解答

2018-02-08 13:55

你好,借;原材料   貸;生產(chǎn)成本 
借;生產(chǎn)成本  貸;庫存商品 
借;庫存商品  貸;以前年度損益調(diào)整

2333333 追問

2018-02-08 13:58

是負數(shù)嗎?

2333333 追問

2018-02-08 13:59

打比比喻,我12月暫估賣了3000成本的貨物,也結轉成本,第二年1月收到發(fā)票,實際價格是2000,應該怎么做這個分錄

鄒老師 解答

2018-02-08 14:07

你好,金額都是正數(shù) 
 借;原材料 貸;生產(chǎn)成本  1000 
借;生產(chǎn)成本 貸;庫存商品  1000  
借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整  1000

2333333 追問

2018-02-08 14:17

這樣嗎?

鄒老師 解答

2018-02-08 14:19

你好,只需要做這個調(diào)整  借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整 1000

2333333 追問

2018-02-08 14:21

那我應付賬款暫估的要沖銷,不然一直掛著啊

鄒老師 解答

2018-02-08 14:21

你好,你取得發(fā)票就需要沖銷,然后根據(jù)發(fā)票票面情況做購進分錄 
之前多結轉的成本做這個分錄調(diào)整  借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整 1000

2333333 追問

2018-02-08 17:26

老師你幫我看下這個表要這么做才不虧損

鄒老師 解答

2018-02-08 19:26

你好,這個提取利潤是什么情況

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你好,沖銷暫估入庫,然后根據(jù)取得的成本發(fā)票做相應分錄處理
2018-02-08 13:39:08
您好,一般情況下,上年暫估處理時,借;庫存商品,貸:應付賬款-暫估款。結轉成本時,借;主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。下年收到發(fā)票時,借;庫存商品,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。同時,借;庫存商品,負數(shù),貸:應付賬款-暫估款,負數(shù)。如果有差額,借;主營業(yè)務成本,負數(shù)或者正數(shù),貸;庫存商品,負數(shù)或者正數(shù)。
2018-02-08 13:49:14
你好,可以的,這樣沒問題
2022-03-30 18:25:00
可以暫估入賬 計入成本里面
2019-07-10 12:24:39
你好,一般都是暫估,除非你能拿到別的發(fā)票
2020-04-29 11:18:40
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