暫估入賬成本票在跨年匯繳之前入帳具體怎么操作之前暫估比實(shí)際到票多了成本入庫出現(xiàn)負(fù)數(shù)
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于2018-02-08 13:45 發(fā)布 ??1292次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-02-08 13:49
您好,一般情況下,上年暫估處理時(shí),借;庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。下年收到發(fā)票時(shí),借;庫存商品,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。同時(shí),借;庫存商品,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。如果有差額,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)或者正數(shù),貸;庫存商品,負(fù)數(shù)或者正數(shù)。
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您好,一般情況下,上年暫估處理時(shí),借;庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。下年收到發(fā)票時(shí),借;庫存商品,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。同時(shí),借;庫存商品,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。如果有差額,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)或者正數(shù),貸;庫存商品,負(fù)數(shù)或者正數(shù)。
2018-02-08 13:49:14

你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務(wù)局不承認(rèn),匯算清繳時(shí)做減少成本調(diào)增利潤處理。
2016-03-08 09:12:50

你好,沖銷暫估入庫,然后根據(jù)取得的成本發(fā)票做相應(yīng)分錄處理
2018-02-08 13:39:08

先沖暫估 紅字 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 然后按正確入庫
2015-11-02 08:37:28

你好,一般都是暫估,除非你能拿到別的發(fā)票
2020-04-29 11:18:40
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