老師好,公司注冊資金800萬,減少注冊資金到100萬,請 問
是減資的時候需要交嗎?工商減少后,稅務也沒有說要把700萬的印花稅交了呀?我想是不是700萬的印花稅就可以免了? 答
老師:個體戶沒涉及稅問題,5家店鋪股東不一樣,有虧有 問
邏輯合理,結(jié)果正確:先按占股算劉某各店利潤 / 虧損合計 14500 元,加 C 店撤店應退的 6250 元,再減新開店出資 20000 元,最終應付 750 元。嚴謹些需確認 C 店退的流動租金屬可分配資金、新開店出資有依據(jù)。 答
老師,年終獎發(fā)的獎金是稅前還是稅后呢? 問
同學,你好 發(fā)的是稅后的 答
工程未開工 收到預收工程款 需要預繳增值稅 問
工程未開工 收到預收工程款 不需要預繳增值稅 答
老師,我們單位買了10萬左右的酒,招待客人用,請問開 問
你好,這個不能抵扣了。 計入借銷售費用-業(yè)務招待費。貸銀行存款等 答

2017年12月開出的增值稅進項專用發(fā)票,如果2018年6月份才入賬,發(fā)票可以用嗎?
答: 你好,在360天認證期限之內(nèi)是可以入賬的
2018年12月開的增值稅專用發(fā)票,19年1月份可以進項抵扣嗎
答: 可以抵扣 360天的認證期
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們在2017年12月份取得一張增值稅專用發(fā)票,但在2018年1月份才去認證的,那我們2017年12月怎么做這個進項稅額?2018年1月怎么又怎么做呢?
答: 12月份 借;原材料等科目 應交稅費(待認證進項稅額) 貸;銀行存款等科目 1月份借;應交稅費(進項稅額) 貸; 應交稅費(待認證進項稅額)

